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職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-26 17:36

請(qǐng)清晰描述問題(財(cái)會(huì)類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!

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請(qǐng)清晰描述問題(財(cái)會(huì)類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!
2021-04-26 17:36:35
您好,是的。 首先明確退稅是只退您出口貨物在國內(nèi)負(fù)擔(dān)了的增值稅,簡單說,你買貨物帶發(fā)票,就負(fù)擔(dān)了17%的增值稅,這個(gè)票上一看就知道,您產(chǎn)品退稅率是15%,說明您只負(fù)擔(dān)2%的稅; 其次看您是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型企業(yè),外貿(mào)企業(yè)退的是你購貨物進(jìn)項(xiàng)稅額的15%,生產(chǎn)型用免抵退方法算,大概就是出口貨物的人民幣價(jià)格乘以退稅率,所以你的定價(jià)越高,利潤越大,但是退的稅前提還是你負(fù)擔(dān)過的增值稅, 最后開給國外的發(fā)票你的去國稅局申請(qǐng),不然沒有發(fā)票是退不了稅的,退稅手續(xù)很麻煩,要全部做好,遺漏任何一點(diǎn)都不給退,吃進(jìn)去的不容易吐出來這個(gè)是真理
2016-11-08 11:08:25
老師進(jìn)出口發(fā)票認(rèn)證完了,申報(bào)的時(shí)候是填寫26、27、35欄但是28欄還填寫嗎?
2018-08-14 11:08:24
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023-01-11 18:27:42
你好,如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用“免抵退”方法計(jì)算退稅的,內(nèi)銷如果不含稅300萬,銷項(xiàng)稅=300*13%=39萬,自營出口200萬,應(yīng)退稅額=200*13%=26萬,認(rèn)證13萬進(jìn)項(xiàng)稅,剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
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