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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-12 11:23

去年你是怎么申報的?

你要靜候 追問

2020-05-12 11:27

就是進(jìn)項認(rèn)證的時候認(rèn)證了這張專票,申報時抵扣了銷項稅額

郭老師 解答

2020-05-12 11:31

現(xiàn)在在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以。

你要靜候 追問

2020-05-12 11:32

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-12 11:33

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進(jìn)項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好 增值稅申報表,附表二
2020-01-01 10:09:26
補(bǔ)充申報增值稅申報表,也是可以抵扣進(jìn)項稅的。就是申報當(dāng)月應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅
2019-04-05 21:01:43
你可以作廢2月份的申報,并去稅務(wù)局更正申報1月份的增值稅申報表
2019-03-07 15:38:27
你好,同學(xué)。 那你直接進(jìn)去農(nóng)產(chǎn)品申報表去更改就可以了的
2021-07-02 19:39:23
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