
暫估的庫存商品,入到成本了,跨年了暫估發(fā)票來了,估少了,分錄怎么寫
答: 應該把估一賬戶的借方金額減去暫估發(fā)票的金額,然后把貸方金額記在應交稅費科目上,以表示暫估發(fā)票應當納入本月結轉損益中。
我年底暫估商品入庫,可以按照暫估商品結轉成本嗎?怎么做分錄?跨年發(fā)票到了,怎么沖平?想暫估成本,少交所得稅
答: 可以的,借:庫存商品--暫估貸:應付賬款;發(fā)票到了紅沖正常做即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年暫估入庫,借,庫存商品。 貸,應付賬款……暫估款。 1月份收到發(fā)票了,該怎么做分錄
答: 月初先做暫估沖回,在按收到發(fā)票做賬,發(fā)票不夠在做暫估


冷艷的路燈 追問
2023-03-13 17:07
齊惠老師 解答
2023-03-13 17:07