請問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
光玄月
于2023-03-13 16:43 發(fā)布 ??2954次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-13 16:52
減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,可在企業(yè)匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結(jié)論、減免稅決定書等,確保稅款準(zhǔn)確核定。此外,在減免增值稅調(diào)增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準(zhǔn)確性。
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減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,可在企業(yè)匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結(jié)論、減免稅決定書等,確保稅款準(zhǔn)確核定。此外,在減免增值稅調(diào)增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準(zhǔn)確性。
2023-03-13 16:52:21

你好轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?這個不需要調(diào)整的,在主表的營業(yè)外收入里面就可以的。
2022-04-12 16:11:43

這個計入到營業(yè)外收入,不需要納稅調(diào)減
2021-05-18 14:06:53

你可以在《增值稅納稅申報表》的表內(nèi)納稅項(xiàng)目“其他費(fèi)用”欄中填寫沒有發(fā)票的費(fèi)用。
2023-03-13 14:54:43

這個不用調(diào)整,直接填寫營業(yè)外收入,交企業(yè) 所得稅就可以
2023-05-08 10:56:45
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