
想請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),以前確認(rèn)費(fèi)用的沒有發(fā)票現(xiàn)在調(diào)增在哪里填寫
答: 你可以在《增值稅納稅申報(bào)表》的表內(nèi)納稅項(xiàng)目“其他費(fèi)用”欄中填寫沒有發(fā)票的費(fèi)用。
老師,請(qǐng)問小規(guī)模公司企業(yè)所得稅匯算清繳,以前費(fèi)用沒收到發(fā)票納稅調(diào)增在哪個(gè)表格里填?
答: 納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 你好轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?這個(gè)不需要調(diào)整的,在主表的營業(yè)外收入里面就可以的。
老師 現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳有管理費(fèi)用沒有發(fā)票 調(diào)增的話填哪個(gè)表?
老師,您好 請(qǐng)問通過以前年度損益調(diào)整科目確認(rèn)的虧損,在所得稅匯算清繳時(shí)填寫在哪?
請(qǐng)問福利費(fèi)沒有發(fā)票,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在哪個(gè)欄目下納稅調(diào)增?

