
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人減免的增值稅款在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?如果需要調(diào)增填在哪個(gè)表上呢,謝謝老師
答: 1、這個(gè)談不上納稅調(diào)增,本身就是要計(jì)入應(yīng)納稅所得額的。 2、填入所得稅匯算清繳A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表“營(yíng)業(yè)外收入”下面的第26行“其他”。
匯算清繳,小規(guī)模納稅人平時(shí)減免的增值稅需要調(diào)增嗎?
答: 這個(gè)談不上納稅調(diào)增調(diào)減,本身就是要計(jì)入應(yīng)納稅所得額的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,匯算清繳的時(shí)候費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪個(gè)行次填寫呢?謝謝!
答: 沒(méi)有發(fā)票的在稅收金額直接扣除
老師你好,小規(guī)模企業(yè)的減免增值稅營(yíng)業(yè)外收入在匯算清繳時(shí)候要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎
老師好,小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅繳納限額,申報(bào)小規(guī)模增值稅時(shí),免征增值稅的銷售額填在哪一欄?還需要填哪些數(shù)據(jù),謝謝。
老師,小規(guī)模納稅人免征的增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,那在匯算清繳時(shí)是否需要納稅調(diào)增?
老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè)季收入不到30萬(wàn),增值稅給免交那在匯算清繳時(shí),免交的增值稅是否需要交所得稅,在哪賬表上需要填
老師您好,小規(guī)模企業(yè)增值稅減免的那部分增值稅入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)這部分收入在年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?


花落花開 追問(wèn)
2019-04-25 15:20
張艷老師 解答
2019-04-25 15:59