
老師:前做了筆借;銷售費用貸`其他應(yīng)付款,現(xiàn)更改過來,借;其他應(yīng)付款貸;銷售費用,利潤表上銷售費用本月數(shù)是負數(shù)是對的嗎,可以是這樣處理嗎?
答: 你好,是對的,調(diào)整會出現(xiàn)利潤表銷售費用負數(shù)的
請教,紅沖銷售費用,在財報利潤表申報的時候過不去,預警,銷售費用借方可以為負數(shù)不?是不是不能啊本來是固定資產(chǎn)運費,記錯了原分錄借銷售費用,貸其他應(yīng)付款紅沖分錄借銷售費用負數(shù),貸其他應(yīng)付款負數(shù)重做分錄借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款財務(wù)報表申報的時候,過不去了,報警
答: 只能去之前看那個月銷售費用大月份去沖掉,調(diào)整,要不就反結(jié)賬去之前月份去修改這個只能這樣,稅局設(shè)置不能是負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月產(chǎn)生的銷售費用 沒付錢 借銷售費用貸其他應(yīng)收。本月付錢,借其他應(yīng)付 貸現(xiàn)金 老師這樣對嗎
答: 你好, 上個月 借,銷售費用 貸,其他應(yīng)付款 本月付款 借,其他應(yīng)付款 貸,庫存現(xiàn)金

