
借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這樣做分錄,每個(gè)月銷售費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是嗎?
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,本年利潤(rùn)可以直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款里嗎
答: 你好,不可以的,本年利潤(rùn) 只能轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初余額漏記了,現(xiàn)在調(diào)整,是不是借其他應(yīng)付款,貸本年利潤(rùn)
答: 你好!你是哪個(gè)科目的期初余額記漏了
你好,老師,我能在本年利潤(rùn)里轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎?做分錄:借:本年利潤(rùn),貸:其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)本月發(fā)生了一筆支出一筆收入,都屬往來(lái)款計(jì)入其他應(yīng)收款科目。這種情況下,月末不需結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了吧?
現(xiàn)在本年利潤(rùn)里有800萬(wàn),其他應(yīng)收1400萬(wàn),其他應(yīng)付700萬(wàn),但是我賬戶里的錢(qián)一共20多萬(wàn)

