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Milar
于2017-09-23 15:31 發(fā)布 ??1459次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2017-09-23 15:32
你好!你是哪個(gè)科目的期初余額記漏了
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老師,本年利潤可以直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款里嗎
答: 你好,不可以的,本年利潤 只能轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤
期初余額漏記了 現(xiàn)在要調(diào)整 是不是借其他應(yīng)付款 貸本年利潤
答: 不知你的什么科目的期初余額漏記了?
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期初余額漏記了,現(xiàn)在調(diào)整,是不是借其他應(yīng)付款,貸本年利潤
答: 你好!你是哪個(gè)科目的期初余額記漏了
工資計(jì)提到其他應(yīng)付款,由其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,影響本年或者下一年的利潤表嘛
討論
利潤表上的其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么辦?有沒有什么影響?
你好,我這邊是貨款抵其他應(yīng)付款的,這個(gè)影響利潤嗎
# 提問 #4月分錄做錯(cuò) 其他應(yīng)付作成了成本 這個(gè)月咋調(diào) ? 借其他應(yīng)付款 貸本年利潤 這樣調(diào)形不?
老師,公司在股東哪里借錢,我一直放在其他應(yīng)付款賬戶,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款已經(jīng)在借方了,說明錢還完了還超額了一部分,股東想用本年利潤來還這筆錢,我想請問分錄應(yīng)該怎么做?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
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