老師,公司是做國際貨物運(yùn)輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問
還是一樣的開那個(gè)稅目,名稱就是空倉費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了,已經(jīng)沖紅,這個(gè)月如何 問
你好,你們是受票方,是不是?是人家開給你們的發(fā)票,對(duì)嗎? 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問
是指 五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳不計(jì)所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳,通常不用補(bǔ)所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額,但是下面 三 問
你好,這樣子的話是填借方 答

2015年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,失控進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄,已在稅務(wù)局補(bǔ)稅及滯納金,現(xiàn)在要做賬,調(diào)整已前年度損益
答: 計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
我家前兩天被稅務(wù)局告知有兩張2016年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控,要求補(bǔ)稅,我現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)完稅了,并交了滯納金,現(xiàn)在不會(huì)做分錄。請(qǐng)您指教!
答: 不知道年底所得稅用不用補(bǔ)交?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年4月有一張失控發(fā)票,稅務(wù)局2018年要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了增值稅,附加稅,和滯納金應(yīng)該怎么做增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄呢,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)

