
以前年度原材料盤虧,未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,現(xiàn)稅務(wù)讓補(bǔ)交稅款及滯納金,款已交,完整會計(jì)分錄怎樣做?
答: 一、稅款滯納金: 借:營業(yè)外支出-稅款滯納金 貸:銀行存款 二、補(bǔ)繳增值稅 1、應(yīng)繳未繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款 2、經(jīng)稅務(wù)檢查,額外需補(bǔ)繳的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整 貸:銀行存款 (也可不用應(yīng)交稅費(fèi),直接做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款) 三、補(bǔ)繳所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 會計(jì)分錄怎么做
答: 你好!這個要看什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 但是我們異地項(xiàng)目有預(yù)交的稅款 加上本月認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅 本月就沖抵了 所以也沒有補(bǔ)交 這個會計(jì)分錄怎么做呢
答: 您好,同學(xué)借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

