我家前兩天被稅務(wù)局告知有兩張2016年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控,要求補(bǔ)稅,我現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)完稅了,并交了滯納金,現(xiàn)在不會做分錄。請您指教!
蕾蕾
于2018-07-31 20:41 發(fā)布 ??1270次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-07-31 20:43
不知道年底所得稅用不用補(bǔ)交?
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不知道年底所得稅用不用補(bǔ)交?
2018-07-31 20:43:21

您好!當(dāng)月取得的發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證并抵扣;
會計(jì)分錄為:
借:庫存商品等
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:現(xiàn)金(或銀行存款等)
如果一開始已經(jīng)做了這個(gè)分錄,認(rèn)證后的時(shí)候不用再做了。
2016-05-21 21:13:22

您好!這個(gè)沒有規(guī)定必須怎么樣才規(guī)范的。
如果只是認(rèn)證發(fā)票,不用專門寫分錄。
如果是收到發(fā)票一定要專門寫個(gè)記錄的話,可以寫“收到XX公司發(fā)票?!?如果是連貨物一起收到的,可以寫:“收到XX公司貨物及發(fā)票”
2016-05-21 21:23:45

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-21 09:11:52

借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-06-01 15:09:44
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