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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-07-31 20:43

不知道年底所得稅用不用補(bǔ)交?

王雁鳴老師 解答

2018-07-31 20:46

您好,補(bǔ)稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,營業(yè)外支出-滯納金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。計(jì)提時(shí),借;主營業(yè)成本,或者以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

蕾蕾 追問

2018-07-31 20:50

直接進(jìn)到利潤分配-未分配利潤里行嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-07-31 20:52

您好,可以的,但是不規(guī)范。

蕾蕾 追問

2018-07-31 21:12

他們說小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里沒有以前年度損益調(diào)整科目,我現(xiàn)在就有點(diǎn)蒙,不知道計(jì)到以前年度損益調(diào)整里對不對。

王雁鳴老師 解答

2018-07-31 21:13

您好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,所以記入以前年度損益調(diào)整就不對的,記入今年的成本費(fèi)用中就可以了。

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不知道年底所得稅用不用補(bǔ)交?
2018-07-31 20:43:21
您好!當(dāng)月取得的發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證并抵扣; 會計(jì)分錄為: 借:庫存商品等 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金(或銀行存款等) 如果一開始已經(jīng)做了這個(gè)分錄,認(rèn)證后的時(shí)候不用再做了。
2016-05-21 21:13:22
您好!這個(gè)沒有規(guī)定必須怎么樣才規(guī)范的。 如果只是認(rèn)證發(fā)票,不用專門寫分錄。 如果是收到發(fā)票一定要專門寫個(gè)記錄的話,可以寫“收到XX公司發(fā)票?!?如果是連貨物一起收到的,可以寫:“收到XX公司貨物及發(fā)票”
2016-05-21 21:23:45
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-21 09:11:52
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-06-01 15:09:44
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