
有兩份進項發(fā)票來,而且已經(jīng)拿去國稅局認(rèn)證抵扣,請問如何做分錄,謝謝!
答: 您好!當(dāng)月取得的發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證并抵扣; 會計分錄為: 借:庫存商品等 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:現(xiàn)金(或銀行存款等) 如果一開始已經(jīng)做了這個分錄,認(rèn)證后的時候不用再做了。
有兩份進項發(fā)票來,而且已經(jīng)拿去國稅局認(rèn)證抵扣,做分錄時摘要欄寫什么比較規(guī)范呢,謝謝!
答: 您好!這個沒有規(guī)定必須怎么樣才規(guī)范的。 如果只是認(rèn)證發(fā)票,不用專門寫分錄。 如果是收到發(fā)票一定要專門寫個記錄的話,可以寫“收到XX公司發(fā)票?!?如果是連貨物一起收到的,可以寫:“收到XX公司貨物及發(fā)票”
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我家前兩天被稅務(wù)局告知有兩張2016年進項發(fā)票失控,要求補稅,我現(xiàn)在已經(jīng)補完稅了,并交了滯納金,現(xiàn)在不會做分錄。請您指教!
答: 不知道年底所得稅用不用補交?
老師!因公司沒收入進項發(fā)票一直沒抵扣這個要不要在180天以前抵扣???如果已超過180天的進項,進項稅進入采購成本怎么做分錄?。恐x謝
有進項專票20萬,4已經(jīng)抵扣了,但這個月國稅局要求把抵扣的進項稅發(fā)票轉(zhuǎn)出來,這個要怎么做會計分錄
企業(yè)補繳的增值稅怎樣做分錄?10月被國稅局查出6月和8月份已抵扣的進項發(fā)票不能抵,在10月補繳不能抵扣的增值稅,是沖回當(dāng)時的進項稅額嗎?這張單據(jù)如何做帳?
企業(yè)補繳的增值稅怎樣做分錄?10月被國稅局查出6月8月份已抵扣的進項發(fā)票不能抵,在10月補繳不能抵扣的增值稅是沖回當(dāng)時的進項稅額嗎?

