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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-23 11:29

我付款了,那我的庫(kù)存現(xiàn)金寫(xiě)在哪筆分錄后面,怎么寫(xiě)

Z初九 追問(wèn)

2017-09-23 11:38

付款和暫估分錄寫(xiě)在8月,沖銷(xiāo)和入賬寫(xiě)在9月,對(duì)嗎

Z初九 追問(wèn)

2017-09-23 11:43

小規(guī)模公司,入賬做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,增值稅6.06還需要寫(xiě)嗎,是價(jià)稅合計(jì)136.06 還是130

鄒老師 解答

2017-09-23 10:43

借;原材料   貸;應(yīng)付賬款——暫估

Z初九 追問(wèn)

2017-09-23 10:46

付款了,分錄還是這么寫(xiě)嗎?暫估是卸載應(yīng)付賬款的二級(jí)科目嗎?

鄒老師 解答

2017-09-23 10:48

付款了就 借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
暫估是應(yīng)付賬款下面 的二級(jí)科目

Z初九 追問(wèn)

2017-09-23 11:12

@鄒老師:下個(gè)月沖銷(xiāo)怎么做分錄,用的是現(xiàn)金付款,分錄還是這樣嗎 ?

鄒老師 解答

2017-09-23 11:15

借;應(yīng)付賬款——暫估  貸;原材料 
現(xiàn)金付款,那貸方就是庫(kù)存現(xiàn)金,而不是銀行存款就是了

Z初九 追問(wèn)

2017-09-23 11:22

8月購(gòu)入拿入庫(kù)單做原始憑證   借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 
9月收到發(fā)票 沖銷(xiāo)是發(fā)票做原始憑證   借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料 
憑證摘要寫(xiě)什么    分錄對(duì)嗎 ?

鄒老師 解答

2017-09-23 11:23

暫估入庫(kù) 
借;庫(kù)存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 
摘要就是沖銷(xiāo)暫估   借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫(kù)存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
摘要就是購(gòu)買(mǎi)材料一批   借;庫(kù)存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-09-23 11:30

上個(gè)月付款的時(shí)候借;預(yù)付賬款  貸;庫(kù)存現(xiàn)金 
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 
摘要就是沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
摘要就是購(gòu)買(mǎi)材料一批 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2017-09-23 11:39

你好,是的 
8月份做付款,暫估的分錄 
9月份沖銷(xiāo)暫估,然后根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2017-09-23 11:48

你好,按價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣     按136.06

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你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
你好,后面附件就是對(duì)方開(kāi)具的送貨單,你單位的入庫(kù)單 分錄是 借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2019-09-06 08:39:02
借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款   拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫(kù)的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2018-11-08 10:45:11
你好!可以先放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
2020-06-01 15:12:49
你好 暫估入庫(kù) 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款
2018-10-30 10:52:40
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