
老師你好!材料暫估入庫的會計分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 收到發(fā)票后怎么做分錄,是借:原材料- 貸:銀行存款 嗎
答: 不是,沖掉暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 負數(shù),之后按發(fā)票做
老師好,購買原材料,沒有付款借 原材料貸 應(yīng)付賬款 暫估付了款借 應(yīng)付賬款 暫估貸 銀行存款分錄對不對?
答: 實際有收到發(fā)票嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,應(yīng)付賬款下面2個二級科目,材料,暫估,請問應(yīng)付賬款-暫估的借方是不是等于應(yīng)付賬款-材料的貸方金額?掛帳時分錄:借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估,付款時沒收到發(fā)票分錄:借應(yīng)付賬款-材料貸銀行存款,收到發(fā)票時分錄:借應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款-材料
答: 同學你好 對的 暫估的發(fā)票來了之后直接做 借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)


定格 追問
2019-09-17 17:18
maize老師 解答
2019-09-17 17:21
定格 追問
2019-09-17 17:24
maize老師 解答
2019-09-17 18:03