国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-17 17:13

不是,沖掉暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫  負數(shù),之后按發(fā)票做

定格 追問

2019-09-17 17:18

嗯嗯,相當于要做三個分錄是吧?暫估入庫時,借:原材料    貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫    沖掉暫估時借:原材料 負數(shù)    貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫   負  然后再做  借:原材料   貸:應(yīng)付賬款   是這樣吧

maize老師 解答

2019-09-17 17:21

是的,你這個寫沒有問題

定格 追問

2019-09-17 17:24

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-09-17 18:03

滿意請給五星好評,謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
不是,沖掉暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 負數(shù),之后按發(fā)票做
2019-09-17 17:13:19
實際有收到發(fā)票嗎
2020-06-08 11:15:05
你好,是的,整個過程是這樣做賬務(wù)處理的
2018-04-16 08:59:42
同學你好 對的 暫估的發(fā)票來了之后直接做 借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
2021-03-18 15:13:46
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...