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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-18 15:13

同學你好
對的
暫估的發(fā)票來了之后直接做
借原材料負數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)

靈希月 追問

2021-03-18 15:15

請問應(yīng)付賬款-暫估的借方是不是等于應(yīng)付賬款-材料的貸方金額?

樸老師 解答

2021-03-18 15:24

啥意思
暫估的時候
借原材料
貸應(yīng)付賬款暫估
然后收到發(fā)票沖暫估
借原材料負數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
然后再做
借原材料
貸銀行存款等科目

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相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進項稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應(yīng)付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
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