
老師,原材料暫估入賬,取得發(fā)票后怎么做分錄?
答: 紅沖暫估,借銀存貸原材料 然后做發(fā)票上的
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,原材料發(fā)票到了怎么入賬
答: 你好!原分錄紅字沖回在做正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估和取得發(fā)票后的賬務(wù)處理怎么做?。?/p>
答: 進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為: 1、暫估入庫時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
公司購買的原材料發(fā)票還沒有開回來,暫估的材料分錄怎么做?發(fā)票開回來后以前暫估的材料怎么沖暫估,分錄怎么做?
老師好,暫估原料入賬時(shí),借原材料~暫估原料 貸應(yīng)付賬款~暫估 有一種情況,暫估后直接被領(lǐng)用完了,發(fā)票才回來。如何做分錄?
老師,我前幾個(gè)月有原材料暫估:借:原材料 貸:應(yīng)收賬款-原材料暫估,這個(gè)月有原材料發(fā)票怎么沖回原材料暫估,分錄怎么寫
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以,那分錄怎么寫呢?有完整的嗎?


霸氣的檸檬 追問
2019-03-13 12:20
答疑郭老師 解答
2019-03-13 12:24