
老師 我在月初 暫估了一筆原材料,而且已經(jīng)全部領(lǐng)用。下個(gè)月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,下個(gè)月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,需要補(bǔ)做成本的結(jié)轉(zhuǎn)
我提問:老師2個(gè)問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
答: 你好,按收到的發(fā)票按原科目紅沖,再做正確的就可以,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
食材配送公司購入原材料貨到并且款項(xiàng)已支付,發(fā)票未到,怎么做賬?不確定發(fā)票什么時(shí)候能到,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,要求暫估入賬,即按照往期或者市場(chǎng)價(jià)格入賬。 等到發(fā)票到了,再把差額進(jìn)行調(diào)整 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照暫估入賬的價(jià)格,除非發(fā)票已到 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽ ̄)d

