我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結轉了成本 ,票已到的也結轉了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
魏魏
于2016-10-11 16:23 發(fā)布 ??901次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-12 09:21
老師說錯了,是按原材料生產完結轉完工入庫存的成本,這個怎么沖回?還有當時 發(fā)票沒有的多暫估了,現(xiàn)在知道是客戶送的,怎么沖銷暫估的?
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你好,下個月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結轉少了,需要補做成本的結轉
2023-02-08 20:20:32

你好,按收到的發(fā)票按原科目紅沖,再做正確的就可以,
2016-10-11 17:28:52

同學你好,如果到了發(fā)票,金額與暫估的一樣,可以把發(fā)票直接附在暫估后面
2020-05-30 15:16:41

在會計準則中,要求暫估入賬,即按照往期或者市場價格入賬。
等到發(fā)票到了,再把差額進行調整
月底結轉成本是按照暫估入賬的價格,除非發(fā)票已到
親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d
2019-09-12 06:17:53

你好,付個人承包款
借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目
結轉成本,借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
金額=銷售數(shù)量*單位產品成本?
2021-08-12 20:52:51
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