
老師,1月暫估入庫(kù)的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月發(fā)票到了我怎么做賬呢?
答: 同學(xué)你好,如果到了發(fā)票,金額與暫估的一樣,可以把發(fā)票直接附在暫估后面
食材配送公司購(gòu)入原材料貨到并且款項(xiàng)已支付,發(fā)票未到,怎么做賬?不確定發(fā)票什么時(shí)候能到,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,要求暫估入賬,即按照往期或者市場(chǎng)價(jià)格入賬。 等到發(fā)票到了,再把差額進(jìn)行調(diào)整 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照暫估入賬的價(jià)格,除非發(fā)票已到 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽ ̄)d
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,之前公司沒(méi)有人做賬,例如10月份進(jìn)的原材料,11月份才付款,這樣我是不是做兩筆的會(huì)計(jì)分類?分別:購(gòu)入、支付這兩筆?但是這樣影響原材料的結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,是的,是做兩筆分錄,不會(huì)影響成本的。

