
暫估固定資產(chǎn)借: 固定資產(chǎn) (不含稅)2752293.57 貸:應付賬款 2752293.57收到發(fā)票:借:固定資產(chǎn) (不含稅)2752293.57(紅字) 貸:應付賬款 2752293.57(紅字) 借:固定資產(chǎn) 2752293.57 進項稅 247706.43 貸:應付賬款 3000000,這樣對嗎
答: 你好,分錄是正確的。
已經(jīng)入賬固定資產(chǎn)退回賬務怎么處理,另外是否需要對方開紅字發(fā)票,我的發(fā)票沒有認證,當時做的憑證是 借:固定資產(chǎn) 應交稅費--待抵扣稅金 貸 應付賬款
答: 只能沖銷處理,最好這樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,發(fā)票紅沖然后已經(jīng)入了固定資產(chǎn),發(fā)票紅沖后要怎么做賬務處理呢?當時購入賬務處理如下:借:固定資產(chǎn) 10000 應交稅費-進項稅額 1300 貸:應付賬款 11300
答: 借應付賬款11300 貸固定資產(chǎn)1萬, 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出1300 折舊做了嗎?


山月 追問
2017-09-18 09:12
李愛文老師 解答
2017-09-18 09:19