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送心意

伊伊老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2021-10-22 17:20

你好,那把發(fā)票附在后面就好了。

W 追問

2021-10-22 17:21

不用做其他處理了???

伊伊老師 解答

2021-10-22 17:22

不用了,你之前已經(jīng)做分錄了

W 追問

2021-10-22 17:23

但是當(dāng)時做的是  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額

伊伊老師 解答

2021-10-22 17:25

之前做的待抵扣,那你認證抵扣后將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額科目

W 追問

2021-10-22 17:26

怎么轉(zhuǎn)呢?目前還沒有認證抵扣,在需要認證抵扣的時候再轉(zhuǎn)嗎

伊伊老師 解答

2021-10-22 17:31

是的,認證抵扣后再轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
這是沖的暫估,以前沒來票,現(xiàn)在來票了,沖暫估,同時記進項稅。
2019-11-25 16:10:08
你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應(yīng)交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
是的
2017-06-01 15:18:57
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈收益或經(jīng)損失 凈收益 借;固定資產(chǎn)清理 貸;營業(yè)外收入 凈損失 借;營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
2016-12-17 14:18:25
你好,那把發(fā)票附在后面就好了。
2021-10-22 17:20:41
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