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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-13 18:56

收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下: 
借:原材料/庫(kù)存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 
貨:應(yīng)付賬款 
發(fā)票認(rèn)證抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/商品進(jìn)項(xiàng)稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 
如果是這樣做的話,那期末借方的進(jìn)項(xiàng)不就有余額了嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 19:32

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額本來(lái)就會(huì)有借方余額的

002 追問(wèn)

2017-09-13 19:54

那老師請(qǐng)問(wèn)你第一次建賬的時(shí)候,要不要計(jì)提當(dāng)月的員工工資?

鄒老師 解答

2017-09-13 20:09

你好,是當(dāng)月月末做當(dāng)月工資的計(jì)提

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你好,同學(xué)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
2021-04-08 18:35:32
你好,既然已經(jīng)抵扣了帳也做了進(jìn)項(xiàng)你就不用做了去認(rèn)證就行了
2020-05-04 13:15:10
不能認(rèn)證了,你開(kāi)紅字信息表之前藍(lán)字不能認(rèn)證了,根據(jù)之前學(xué)員反饋,你可以去看看,勾選平臺(tái)看可以勾選不,銷(xiāo)方 開(kāi)紅字發(fā)票做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
2020-05-19 17:39:03
收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貨:應(yīng)付賬款 發(fā)票認(rèn)證抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/商品進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 如果是這樣做的話,那期末借方的進(jìn)項(xiàng)不就有余額了嗎?
2017-09-13 18:56:14
你好 要入賬 ,沒(méi)入賬可以補(bǔ)記上
2020-02-11 13:04:29
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