
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄
答: 你好,同學(xué)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
答: 借庫存商品或者是管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,上月有筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我已經(jīng)做賬,但是實(shí)際因發(fā)票有問題,沒有抵扣。這月在賬上我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄該如何做?
答: 是材料專票還是費(fèi)用專票
收到管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做分錄?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)如何做分錄?
發(fā)票先入賬,這個(gè)月抵扣,平時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月要抵扣稅額抵扣聯(lián)是要怎么做分錄?
請問月初銷售的 然后月末收到發(fā)票后未認(rèn)證抵扣,需要做分錄嗎?或者是以前就收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了也沒認(rèn)證需要做分錄嗎?


會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問
2021-04-08 18:39
李老師A 解答
2021-04-08 18:41
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2021-04-08 18:44
李老師A 解答
2021-04-08 18:46
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2021-04-08 18:50
李老師A 解答
2021-04-08 18:52
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2021-04-08 18:52
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2021-04-08 18:59
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2021-04-08 19:00
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2021-04-08 19:02
李老師A 解答
2021-04-08 19:04
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2021-04-08 19:07
李老師A 解答
2021-04-08 19:08