
收到管理費用的進項發(fā)票如何做分錄?進項發(fā)票抵扣時如何做分錄?
答: 你好借:管理費用 應(yīng)交稅費~進項 貸:銀行存款,抵扣時不用做分錄的
上月已經(jīng)認證抵扣的票,稅也已經(jīng)報過了交款了,票是號碼錯誤,金額都沒有錯誤,那我這個月收到對方開的正確的票來怎么做分錄!上個月是借管理費用15566.應(yīng)交進項稅933.96,貸銀存16500,現(xiàn)在我收到票后,把上月紅沖,在做一樣的分錄嗎?那這個進項稅還要認證抵扣嗎?其實票面金額都沒錯,就是發(fā)票編碼弄錯了。
答: 需要重新認證的 借應(yīng)付賬款16500,管理費用-15566貸進項轉(zhuǎn)出 然后借管理費用,進項貸應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
17年的管理費用發(fā)票在18.55月份入賬應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整——管理費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目

