
進項發(fā)票做賬未抵扣認證分錄
答: 你好,同學借管理費用應交稅費應交增值稅待認證進項稅額貸應付賬款。
本月收到進項發(fā)票未認證抵扣,怎么做賬?
答: 收到發(fā)票時的會計分錄如下: 借:原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 貨:應付賬款 發(fā)票認證抵扣時的會計分錄如下: 借:應交稅費/應交增值稅/商品進項稅 貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 如果是這樣做的話,那期末借方的進項不就有余額了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項發(fā)票認證抵扣了但是未入賬
答: 你好 要入賬 ,沒入賬可以補記上


青春的色彩 追問
2020-05-04 13:20
小云老師 解答
2020-05-04 13:21