
員工借支支付水電費時:借 其他應收款 貸:銀行存款 計提水電費:借:管理費用 貸:其他應付款 那下月收到發(fā)票該怎么做賬?
答: 一、 員工借支支付水電費,收錢 借:銀行存款 貸:其他應收款——XX個人 二、付款時 借:其他應付款 貸:銀行存款 三、收到發(fā)票做費用 借:管理費用 貸:其他應付款
現(xiàn)在新做賬,設置下級科目應注意什么事項,比如其他應收款,其他應付款,管理費用這些應該設置哪些下級,不設置輔助核算,謝謝老師
答: 您好!這個其實沒什么,建議你到時候發(fā)生了什么業(yè)務,需要什么二級科目再去增加
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問下有公司的法人每個月都在公司買社保,但是每月申報的工資都是0元,支付社保的時候借管理費用和其他應收款,貸銀行賬款,發(fā)工資的時候就是計提的金額和實際銀行支付工資的金額是一樣的,這樣社保中的其他應付款就一直掛著,這個改怎么處理好?
答: 你好,你現(xiàn)在要做成社保掛靠的嗎


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2017-09-04 14:43
李愛文老師 解答
2017-09-04 14:23
李愛文老師 解答
2017-09-04 14:32
李愛文老師 解答
2017-09-04 14:43