單位以公司名義幫員工租宿舍,每月2800,3個月一付,員工每月補貼公司1200,分錄如下:預(yù)付時:借:預(yù)付帳款-XX公司 4800.00其他應(yīng)收款-XX員工 3600.00貸:銀行存款 8400.00員工付給公司補貼款:借:銀行存款 3600.00貸:其他應(yīng)收款-XX員工 3600.00收到發(fā)票時沖帳并攤銷:借:其他應(yīng)付款 4800 貸:預(yù)付帳款-xx公司 4800.00攤銷:借:管理費用-福利費 1600.00 貸:其他應(yīng)付款
樂樂
于2018-09-20 11:29 發(fā)布 ??810次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-09-20 11:43
收到發(fā)票計入長期待攤費用——租賃費,攤銷時貸:長期待攤費用——租賃費,其他科目處理沒問題
相關(guān)問題討論

你好 對的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21

因為一般會有員工出差會備用金借出。
借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金
員工出差回來后財務(wù)根據(jù)發(fā)票報銷做賬
借 管理費用【出差發(fā)票金額】
貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】
庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補】
2020-05-07 10:59:33

按下面這個計提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30

你好,管理費用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10

你好,有問題,這樣會導(dǎo)致其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款同時掛賬,無法沖銷,應(yīng)當這樣做分錄
借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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