
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
企業(yè)承擔(dān)的社保的分錄:借 管理費用-社保費 貸 銀行存款 。對嗎?
答: 你好,您的分錄處理是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
社保費計提分錄可以直接做,借:管理費用-社保費 ,管理費用--研發(fā)人員社保費 制造費用-社保費 其他應(yīng)收款--社保費 貸:銀行存款--社保費 ,是這樣做的嗎?
答: 你好,可以這樣做的了


矯情...不是我的范... 追問
2017-08-30 12:21
袁老師 解答
2017-08-30 12:31