
社保費計提分錄可以直接做,借:管理費用-社保費 ,管理費用--研發(fā)人員社保費 制造費用-社保費 其他應(yīng)收款--社保費 貸:銀行存款--社保費 ,是這樣做的嗎?
答: 你好,可以這樣做的了
老師,預(yù)付廠房租金,發(fā)票未到,分錄可以寫借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,然后月末計提這個租金,借制造費用,貸其他應(yīng)收款嗎?
答: 你好 你租期還沒有打嗎 如果已經(jīng)發(fā)生了 直接做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 按租期做 借制造費用 貸其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
對公轉(zhuǎn)給員工的報銷款要先做其他應(yīng)收款嗎,還是直接做借管理費用貸銀行存款
答: 你好同學(xué),僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費用已經(jīng)發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!


︶人生如流水 追問
2019-02-13 12:01
王晶老師 解答
2019-02-13 12:03