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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-28 15:46

你好,對,借:銀行存款 貸:管理費用—社保

金子 追問

2020-06-28 22:35

老師,我還想問一下!建筑施工企業(yè)上個月開給甲方的發(fā)票,當(dāng)時要求作廢。我當(dāng)時進行了賬務(wù)處理,結(jié)果看到出納是這個月作廢的。我稅都處理過來。怎么調(diào)賬?
當(dāng)時賬上:
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
應(yīng)交稅費—銷項稅
借:應(yīng)收賬款    —100萬
貸:工程結(jié)算   負數(shù)
應(yīng)交稅費—銷項稅    負數(shù)

金子 追問

2020-06-28 22:37

尤其是稅

紫藤老師 解答

2020-06-29 00:09

你好,作廢的話你做相反分錄即可

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