
19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款。2020年收到發(fā)票之后是應(yīng)該先紅沖內(nèi)筆暫估之后在把發(fā)票正常做到賬里還是不沖回,直接做發(fā)票這筆賬,具體的能給寫一下么
答: 這個發(fā)票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
老師 上月暫估費用 分錄是借管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估款 本月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款 暫估款,貸;管理費用 然后根據(jù)發(fā)票 借;管理費用,貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
剛拿到2020年費用的發(fā)票,去年做了暫估,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年怎么做沖銷的分錄?
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?

