
19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款。2020年收到發(fā)票之后是應該先紅沖內筆暫估之后在把發(fā)票正常做到賬里還是不沖回,直接做發(fā)票這筆賬,具體的能給寫一下么
答: 這個發(fā)票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
老師 上月暫估費用 分錄是借管理費用 貸應付賬款 暫估款 本月收到發(fā)票應該怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估 借;應付賬款 暫估款,貸;管理費用 然后根據(jù)發(fā)票 借;管理費用,貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下, 我現(xiàn)在想計提房租。是借:管理費用 貸應付賬款, 房租我們已經付了的, 但就是對方現(xiàn)在還未開票, 到時候收到對方的發(fā)票時,我是借:應付賬款,進項, 貸:現(xiàn)金嗎? 還是需要沖銷現(xiàn)在的計提分錄,
答: 你好 你到時收到發(fā)票付款 做 借:應付賬款,進項, 貸:現(xiàn)金 就行


包容的老虎 追問
2020-05-06 14:22
許老師 解答
2020-05-06 14:25