老師,我想問一下, 我現(xiàn)在想計提房租。是借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款, 房租我們已經(jīng)付了的, 但就是對方現(xiàn)在還未開票, 到時候收到對方的發(fā)票時,我是借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項, 貸:現(xiàn)金嗎? 還是需要沖銷現(xiàn)在的計提分錄,
簡單平凡
于2019-08-08 13:39 發(fā)布 ??780次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-08 13:40
你好 你到時收到發(fā)票付款 做 借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項, 貸:現(xiàn)金 就行
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這個發(fā)票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
2020-05-06 14:19:04

你好,沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款 暫估款,貸;管理費(fèi)用
然后根據(jù)發(fā)票
借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2019-06-06 16:26:45

你好,可以這樣做賬務(wù)處理
2017-08-16 21:41:02

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
?
2021-05-06 11:04:06

你好 你到時收到發(fā)票付款 做 借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項, 貸:現(xiàn)金 就行
2019-08-08 13:40:51
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2019-08-08 13:49
meizi老師 解答
2019-08-08 13:50