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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-10 23:20

你說的負數(shù)是什么意思那具體的會計分錄如何來做呢

王雁鳴老師 解答

2017-08-09 21:50

您好,按原分錄,多計提的金額,做負數(shù)處理即可。

王雁鳴老師 解答

2017-08-10 23:27

您好,比如當時計提時,借;管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資,則多提部分沖回時,借;管理費用-工資,負數(shù),貸:應付職工薪酬-工資,負數(shù)。

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你好,計提時需通過“應付職工薪酬”科目核算 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人薪酬) 制造費用(生產(chǎn)車間管理人員薪酬) 管理費用(行政人員薪酬) 銷售費用(銷售人員薪酬) 研發(fā)支出(從事研發(fā)活動人員薪酬) 在建工程等(從事工程建設人員薪酬) 合同履約成本 貸:應付職工薪酬
2023-10-12 10:44:26
貸:應付職工薪酬-應付工資
2019-07-09 00:51:58
你好,是的。非常棒,為你點贊
2018-04-13 21:41:57
同學你好,這應付職工薪酬是46萬還是48萬?
2022-04-17 18:44:39
次月發(fā)工資時扣除就是了
2024-03-11 14:56:02
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