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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-04 10:05

你好,是的,就是這樣處理 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

維小尼 追問

2017-08-04 10:06

下月扣了增值稅做一筆,借,應(yīng)交稅費--增值稅,貸,銀行存款?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-08-04 10:07

你好,是的 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

維小尼 追問

2017-08-04 10:08

那么我之前幾個月有留底怎么處理@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-08-04 10:08

你好,留抵是不需要做上面的分錄的

維小尼 追問

2017-08-04 10:09

就是申報時用到,啊是@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-08-04 10:10

你好,有留抵結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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