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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-23 21:30

如果是次月收到發(fā)票,然后沖暫估入賬的憑證?做正確的憑證?暫估需要原始憑證嗎?

李愛文老師 解答

2017-07-23 21:23

老師,實務工作中購買原材料沒有收到發(fā)票,貨物入庫,暫估入賬處理。增值稅不暫估。在外帳這樣處理,內(nèi)帳也是這樣處理

李愛文老師 解答

2017-07-23 21:32

暫估肯定有倉庫的入庫單做為原始憑據(jù)。沖原來的暫估,再按正確的發(fā)票入賬

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相關問題討論
你好,不需要針對增值稅部分暫估的
2018-01-09 16:22:01
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
成本可以按暫估金額結轉(zhuǎn)的
2019-08-20 15:32:21
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
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