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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-19 19:52

你好,有取得專用發(fā)票是這樣處理

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借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,有取得專用發(fā)票是這樣處理
2017-07-19 19:52:25
你好,可以這么做的
2018-09-15 15:25:09
您好!借:原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2017-04-11 11:18:02
你好,是的,直接對沖! 實務中,也有在銷售時,直接做成: 借應付帳款。 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2018-10-30 04:38:02
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