
我這邊原材料都是先到,先到我直接暫估,借原材料貸暫估,那這張原材料發(fā)票來了我怎么做分錄?。堪l(fā)票一般都跨月才能收到,收到我是把原來那筆分錄沖掉,我再借原材料,借進項,貸應付-X?
答: 借應付賬款暫估貸原材料,借原材料應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款對方企業(yè)。
我司材料已到發(fā)票未到做暫估入庫,借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付款,當月并做領料成本處理現(xiàn)收到發(fā)票先做沖暫估分錄借:原材料,借:進項;貸:應付賬款,這樣分錄對嗎,前面已做成本處理,收到發(fā)票直接這樣做分錄就可以對嗎?
答: 這個之前那個轉成本,對應價格有問題嗎,需要一并沖掉重新做,科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉重新做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,5月采購的原材料已到,5月也使用了,但是進項發(fā)票一直未收到,5月我是先暫估的借:原材料 貸:應付賬款--暫估 5月使用了原材料是 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 請問收到進項發(fā)票后,要紅沖借:主營業(yè)務成本 貸:原材料嗎?
答: 對的是的需要的,然后再做發(fā)票的。


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2022-12-23 15:47
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