
老師,我前幾個月有原材料暫估:借:原材料 貸:應(yīng)收賬款-原材料暫估,這個月有原材料發(fā)票怎么沖回原材料暫估,分錄怎么寫
答: 您好!先做紅字沖減之前的暫估比如暫估100借:原材料-100 貸:應(yīng)收賬款-原材料暫估-100 然后做正確的。借:原材料 貸:應(yīng)收賬款
上個月有原材料暫估入賬,是 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 嗎?那這個月需要沖紅字嗎?這個月的發(fā)票已經(jīng)到了。
答: 你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年原材料暫估多了,應(yīng)付賬款怎么調(diào)整
答: 您好, 借:以前年度損益調(diào)整- 貸:應(yīng)付賬款-

