国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-07 14:28

這個(gè)之前那個(gè)轉(zhuǎn)成本,對(duì)應(yīng)價(jià)格有問題嗎,需要一并沖掉重新做,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做

可兒 追問

2020-08-07 14:32

1、材料已到發(fā)票未到暫做分錄:
2、付款分錄:借應(yīng)付賬款;貸:銀行存款
3、收到發(fā)票分錄:
4、如果做暫估,原材料并領(lǐng)用那么收到發(fā)票直接沖暫估不用做結(jié)轉(zhuǎn),
可否幫忙理下分錄,謝謝

maize老師 解答

2020-08-07 14:44

1.借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估款 2 ,是的,借應(yīng)付賬款,供應(yīng)商,貸銀行, 3 ,借:原材料,負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款, 有差額需要沖掉,借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù),貸原材料 負(fù)數(shù),借生產(chǎn)成本 貸原材料

可兒 追問

2020-08-07 14:58

1、材料已到發(fā)票未到暫做分錄:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估款 
 2、付款分錄:借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商;貸:銀行存款
 3、收到發(fā)票分錄: (先做沖暫估)借:原材料,負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù),
  再按發(fā)票做借原材料,借:進(jìn)項(xiàng)稅額; 貸應(yīng)付賬款,
 4、有差額需要沖掉,借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù),貸原材料 負(fù)數(shù),(如果實(shí)際比暫估的多先做負(fù)數(shù)沖成本)
借生產(chǎn)成本 貸原材料,(如果實(shí)際比暫估的少,那么再做正數(shù)重新再結(jié)轉(zhuǎn)成本)
5、暫估的時(shí)候做成本結(jié)轉(zhuǎn)那么收到發(fā)票直接沖賬就可以,不需要重新做成本
以上這樣理解對(duì)嗎?

maize老師 解答

2020-08-07 15:07

上面對(duì),這個(gè)沒有差額才不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,5、暫估的時(shí)候做成本結(jié)轉(zhuǎn)那么收到發(fā)票直接沖賬就可以,不需要重新做成本

可兒 追問

2020-08-07 15:52

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-08-07 16:09

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,為什么要給對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的普票
2021-10-21 21:53:32
這個(gè)之前那個(gè)轉(zhuǎn)成本,對(duì)應(yīng)價(jià)格有問題嗎,需要一并沖掉重新做,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做
2020-08-07 14:28:29
同學(xué),你在12月份抵扣了,但是你沒有做賬,那12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額肯定就不對(duì)了,你補(bǔ)錄到3月份的話,按照正常的借:成本會(huì)計(jì)科目 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
2022-04-14 11:24:41
稅務(wù)局要求你補(bǔ)所得稅嗎 還是明年匯算清繳調(diào)增
2019-07-22 16:19:54
同學(xué)好,可以借計(jì)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品科目
2018-12-11 15:49:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...