老師,你好,原材料沒收到發(fā)票時(shí),暫估入庫 借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估(往來單位名稱) 100 收到發(fā)票后,每次都是相差一分錢,不是少一分就是多一分,我可以收到發(fā)票后,這樣做分錄嗎? 借:應(yīng)付賬款-暫估(往來單位名稱)99.9 借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方) 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付(往來單位) 這樣做的話,我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡單,以上的做法是否可行?
李珊
于2024-03-14 15:01 發(fā)布 ??255次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-03-14 15:03
可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)沒有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢。
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可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)沒有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢。
2024-03-14 15:03:33

你好,沖暫估,按照發(fā)票入賬,同時(shí)成本調(diào)整這一分錢就行
2022-05-09 15:50:21

你好,看下這幾筆分錄
暫估入賬時(shí):
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬
次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回:
借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬
貸:庫存商品
實(shí)際收到票時(shí):
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn))
貸:應(yīng)付賬款
2020-10-15 16:46:28

發(fā)票來了貼在購入材料的憑證后邊就是
2023-09-12 11:03:48

您好,收到發(fā)票,1紅字沖回暫估分錄,2按發(fā)票金額重新做賬。
2021-01-17 21:02:51
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李珊 追問
2024-03-14 15:05
郭老師 解答
2024-03-14 15:07