
月末必須把增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前的財(cái)務(wù)都不做結(jié)轉(zhuǎn)。以前還有留抵稅額。
答: 可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理。
請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)為進(jìn)項(xiàng)留抵額,負(fù)數(shù)。增值稅表的進(jìn)項(xiàng)留抵額沒有錄入,現(xiàn)在想把財(cái)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)留抵銷掉,也就是那筆進(jìn)項(xiàng)稅不用了,增值稅報(bào)表中也不做更正,財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么銷?
答: 您好!你這個(gè)要求處理不了。正常來說,要么就都更正,要么就都不更正。只更正一個(gè)對(duì)不上
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。

