
老師,您好,我們公司要有可以退稅的,請問一下這個(gè)增值稅增量留抵退稅,這個(gè)具體是怎么操作的呢?我們6月的銷項(xiàng)是310384.39元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是32826.6元,總的期末留抵稅額是5381831.13元,
答: 你好,你是說在出口退稅系統(tǒng)里怎么操作的嗎
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在報(bào)三月份的稅額。二月期末留抵稅額為0,那我三月要交的稅就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?
答: 你好,是的,沒有其他就是這樣算的,


你過我姆阿普 追問
2020-07-10 14:06
樸老師 解答
2020-07-10 14:12
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2020-07-10 14:41
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2020-07-10 14:58
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2020-07-10 15:03
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2020-07-10 15:12