老師,我們公司為小規(guī)模,現(xiàn)有一項(xiàng)目,給別家公司做了, 問(wèn)
您好,企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按5%來(lái)交的 答
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有位員工2024年7月就離職了,但是跟他 問(wèn)
離職日期應(yīng)填寫(xiě)6月30日的哈 答
老師,我們是一般納稅人,2024年10-12的租金發(fā)票,2025 問(wèn)
你好,你是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)需要抵扣,所以租金不對(duì)是嗎 答
工商年報(bào),有個(gè)問(wèn)題哦,從業(yè)人數(shù)15人,買(mǎi)社保14人這個(gè) 問(wèn)
你好,這個(gè)按實(shí)際來(lái)填吧。因?yàn)楣ど棠軌颢@取到數(shù)據(jù)的。 答
老師,店鋪中途裝修,產(chǎn)生的裝修費(fèi)我這樣做可不可以, 問(wèn)
你好,如果裝修金額大的,這個(gè)是租賃進(jìn)來(lái)的話,按照第一種方法,如果金額小的話,可以按照第二種。 答

老師,上幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵了上個(gè)月的稅費(fèi),但進(jìn)項(xiàng)那些都沒(méi)有做賬,這個(gè)月在繳納上個(gè)月稅費(fèi)之前做賬應(yīng)該怎么做
答: 你好,如果購(gòu)買(mǎi)貨物的借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,你看一下具體的是什么業(yè)務(wù)的就可以了。
一般納稅人,上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅票忘記抵扣了,可以在申報(bào)上個(gè)月的賬之前,這個(gè)月把稅票抵扣,然后把他作為上月的進(jìn)項(xiàng)來(lái)做賬嗎,不然我上月銷(xiāo)項(xiàng)是40萬(wàn)一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有,而這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)了
答: 您好!你是幾月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))上月計(jì)提的是1000,期末沒(méi)有轉(zhuǎn)出。本月申報(bào)繳納上月增值稅時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后繳納了800,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬???
答: 同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)1000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅800 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅800 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅800 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅800 貸,銀行存款800

