我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))上月計(jì)提的是1000,期末沒(méi)有轉(zhuǎn)出。本月申報(bào)繳納上月增值稅時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后繳納了800,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬?。?
MayC
于2021-08-09 09:17 發(fā)布 ??820次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-08-09 09:18
同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)200
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅800
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅800
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅800
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅800
貸,銀行存款800
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1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒(méi)辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22
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