老師,如下記賬可以嗎? 在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時 借:原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款級科目 2、認(rèn)證抵扣時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 3、確認(rèn)不能抵扣時 借:原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 應(yīng)
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于2016-09-29 16:31 發(fā)布 ??1405次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-09-29 16:36
老師,我們是10月份發(fā)9月的工資,那9月計提工資的同時就要計提個稅了嗎?具體分錄該怎么做,等10月繳納個稅的時候又如何做分錄呢?
相關(guān)問題討論

一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,是的,沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36

你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額
2021-02-19 09:55:37

可以
貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58

應(yīng)交稅費-貸認(rèn)證
應(yīng)交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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宋生老師 解答
2016-09-29 16:33
宋生老師 解答
2016-09-29 16:38