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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-21 11:20

主頁要有顯示,就不需要另外填寫了

宋生老師 解答

2017-06-21 10:56

你好!這樣的不用單獨做憑證。

阿黎 追問

2017-06-21 10:57

在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)嗎

宋生老師 解答

2017-06-21 11:02

您好!是的。 顯示出來就是這樣

阿黎 追問

2017-06-21 11:07

那增值稅表需不需要把沒有抵扣的稅費填寫

宋生老師 解答

2017-06-21 11:09

您好!你說的是哪張表呢?

阿黎 追問

2017-06-21 11:17

進(jìn)項稅和銷項稅的差額部分,在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示是負(fù)數(shù),在稅務(wù)申報增值稅附表時還需要填寫嗎

宋生老師 解答

2017-06-21 11:19

您好!主表上面有顯示就可以了。

宋生老師 解答

2017-06-21 11:28

您好!是的。最終的數(shù)據(jù)在主表上

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相關(guān)問題討論
您好,不需要進(jìn)行賬務(wù)處理
2020-06-05 14:34:08
你好!這樣的不用單獨做憑證。
2017-06-21 10:56:34
你好,不需要的,只有進(jìn)項小于銷項時才需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,大于不需要處理
2022-04-08 10:57:14
銷項稅額10萬,進(jìn)項稅額30萬,不需要賬務(wù)處理,自動留抵
2020-03-20 17:59:15
沒有進(jìn)項稅額留底和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛?那就是應(yīng)該交增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額=57000—30000
2020-02-22 07:37:21
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