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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-12 18:02

我已經做了借 
應付職工薪酬 貸  庫存現金了

追尋夢想 追問

2017-06-12 18:04

我已經做了前面的分錄,但是現在公司又說是幫別人支付的

追尋夢想 追問

2017-06-12 18:11

但是前面是用其他應付款核算的

鄒老師 解答

2017-06-12 18:01

你好,這個而是不需要計提的 
支付做分錄 借;其他應收款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-06-12 18:03

做調整分錄 
借;其他應收款  貸;應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-06-12 18:08

所以就做我后面給的調整分錄  借;其他應收款 貸;應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-06-12 19:44

借;其他應付款 貸;應付職工薪酬 
做這個調整分錄

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借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
你好 補計提 不是應該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
你好,需要計提 ,借:相關費用(看人員所屬部門)貸:應付職工薪酬——非貨幣福利 (這里面都是價稅合計數)發(fā)放時,借:應付職工薪酬——非貨幣福利 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-10-22 15:01:01
你好,這個而是不需要計提的 支付做分錄 借;其他應收款 貸;銀行存款
2017-06-12 18:01:04
你好,直接紅沖了就可以了,借應付職工薪酬貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
2020-03-30 12:51:47
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