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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-24 16:29

您好
做您計提時候相同的紅字分錄沖回

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借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
你好 補計提 不是應(yīng)該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
你好,需要計提 ,借:相關(guān)費用(看人員所屬部門)貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣福利 (這里面都是價稅合計數(shù))發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-10-22 15:01:01
你好,這個而是不需要計提的 支付做分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2017-06-12 18:01:04
你好,直接紅沖了就可以了,借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2020-03-30 12:51:47
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